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세부사업별예산현액 및 지출액
회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
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번호 | 회계년도 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 |
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82 | 2025 | 의회사무국 | 인력운영비 | 409,595,000 | 104,665,400 | 304,929,600 | 기타 |
81 | 2025 | 이반성면 | 기본경비 | 70,032,000 | 19,997,430 | 50,034,570 | 기타 |
80 | 2025 | 이반성면 | 인력운영비 | 80,309,000 | 17,945,400 | 62,363,600 | 기타 |
79 | 2025 | 이현동 | 기본경비 | 94,140,000 | 28,396,750 | 65,743,250 | 기타 |
78 | 2025 | 이현동 | 인력운영비 | 108,961,000 | 29,713,450 | 79,247,550 | 기타 |
77 | 2025 | 인구청년정책관 | 기본경비 | 48,264,000 | 25,630,000 | 22,634,000 | 기타 |
76 | 2025 | 일반성면 | 기본경비 | 78,912,000 | 16,866,600 | 62,045,400 | 기타 |
75 | 2025 | 일반성면 | 인력운영비 | 89,010,000 | 17,562,390 | 71,447,610 | 기타 |
74 | 2025 | 일반성면 | 중규모복지관 인력운영비 | 112,880,000 | 38,196,380 | 74,683,620 | 기타 |
73 | 2025 | 일자리경제과 | 기본경비 | 77,296,000 | 50,270,000 | 27,026,000 | 기타 |