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총량적 재정운영 결과

세입·세출예산의 집행상황

세입결산(09년도)

세입결산(09년도) 

(단위 : 백만원)

구분 예산현액 징수결정액(A) 실제수납액(B) 미수납액
B/A(%) 계(A-B) 불납결손액 미수납이월액
일반회계 소계 808,500 818,249 799,551 97.7 18,698 1,330 17,368
지방세 113,917 133,030 118,178 88.8 14,852 1,018 13,834
세외수입 267,682 255,980 252,134 98.5 3,846 312 3,534
지방교부세 217,538 219,949 219,949 100.0 0 0 0
조정교부금 및 재정보전금 24,200 24,396 24,396 100.0 0 0 0
보조금 185,163 184,894 184,894 100.0 0 0 0
특별회계 224,603 248,687 226,140 90.9 22,547 990 21,557
공기업 소계 115,829 117,888 116,960 99.2 929 12 917
상수도사업 38,196 36,769 36,134 98.3 636 12 624
도시개발사업 4,932 5,616 5,616 100.0 0 0 0
하수도사업 72,701 75,503 75,210 99.6 293 0 293
기타 소계 108,774 130,799 109,180 83.5 21,618 978 20,640
도시교통사업 40,425 61,688 40,694 66.0 20,994 975 20,019
농업기금 17,260 17,502 17,460 99.8 42 0 42
지하수관리 265 249 237 95.5 12 0 12
중앙지하도상가 648 794 788 99.3 5 0 5
주택사업 1,095 1,095 1,084 99.0 11 0 11
토지구획정리사업 415 509 509 100.0 0 0 0
공단조성사업 600 604 587 97.2 17 3 14
의료급여기금 2,766 2,692 2,665 99.0 27 0 27
진주성 사적관리 893 902 902 100.0 0 0 0
주민생활안정기금 1,687 2,095 1,599 76.3 496 0 496
중소기업육성기금 3,938 3,979 3,979 100.0 0 0 0
수질개선 9,485 9,540 9,540 100.0 0 0 0
농공단지조성사업 10,878 10,721 10,721 100.0 0 0 0
기반시설 673 671 657 97.9 14 0 14
사봉지방산업 단지조성 17,746 17,758 17,758 100.0 0 0 0

'09년 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용임

세입결산 연도별 비교

세입결산 연도별 비교 

(단위 : 백만원)

구분 연도별 비교
2005 2006 2007 2008 2009
세입결산 721,321 804,991 860,768 1,000,291 1,025,691

연도별 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용의 실제수납액임

  • 세입이란?
    • 일정 회계연도의 지방자치단체의 지출재원이 되는 모든 현금적 수입을 말합니다. 세입의 주된 재원은 지방세수입,세외수입,상·하수도사업수입,지방교부세,보조금 수입,기타 특별회계 수입 등이 있습니다.
    • 세입 결산액은 각종 지역개발사업 등으로 자체재원(지방세, 세외수입)은 증가세를 보이고 의존재원 중 내국세 감소로 교부세가 감소 추세인 반면 국도비 보조금은 증가하였습니다.

세출결산

세출결산 

(단위 : 백만원)

구분 예산현액 지출원인 행위액 지출액 다음연도 이월액 집행잔액
금액 % 금액 %
합계 1,033,103 933,824 861,679 100 104,138 67,285 100
일반회계 소계 808,500 737,672 703,949 81.7 83,344 21,206 31.5
일반공공행정 47,189 44,744 44,736 5.2 127 2,325 3.5
공공질서 및 안전 4,780 3,142 2,368 0.3 2,249 163 0.2
교육 8,455 8,099 8,099 0.9 300 56 0.1
문화 및 관광 125,558 108,424 98,942 11.5 23,693 2,922 4.3
환경보호 33,205 22,114 21,285 2.5 10,903 1,017 1.5
사회복지 180,957 170,146 163,922 19.0 11,398 5,637 8.4
보건 18,381 15,367 14,473 1.7 3,652 256 0.4
농림해양수산 77,692 75,943 75,165 8.7 1,511 1,017 1.5
산업중소기업 18,972 15,692 15,690 1.8 1,441 1,841 2.7
수송 및 교통 125,251 112,832 101,266 11.8 23,048 937 1.4
국토 및 지역개발 70,974 67,887 64,723 7.5 5,022 1,229 1.8
예비비 2,419 0 0 0.0 0 2,419 3.6
기타 94,667 93,282 93,280 10.8 0 1,387 2.1
특별회계 224,603 196,152 157,730 18.3 20,794 46,079 68.5
공기업 소계 115,829 97,057 77,854 9.0 15,640 22,333 33.2
상수도사업 38,196 33,837 29,676 3.4 5,079 3,441 5.1
도시개발사업 4,932 2,702 2,702 0.3 1,269 960 1.4
하수도사업 72,701 60,518 45,476 5.2 9,292 17,932 26.7
기타 소계 108,774 99,095 79,876 9.3 5,154 23,746 35.3
도시교통사업 40,425 38,989 38,311 4.4 1,136 979 1.4
농업기금 17,260 16,581 81 0.0 0 17,180 25.5
지하수관리 265 89 89 0.0 0 176 0.3
중앙지하도상가 648 0 0 0.0 0 648 1.0
주택사업 1,095 150 150 0.0 0 945 1.4
토지구획정리사업 415 0 0 0.0 0 415 0.6
공단조성사업 600 447 351 0.0 94 155 0.2
의료급여기금 2,766 2,627 2,627 0.3 0 138 0.2
진주성 사적관리 893 438 438 0.1 0 455 0.7
주민생활안정기금 1,687 153 153 0.0 0 1,535 2.3
중소기업육성기금 3,938 3,729 3,729 0.4 0 209 0.3
수질개선 9,485 8,829 8,779 1.0 136 570 0.9
농공단지조성사업 10,878 9,849 9,096 1.1 1,645 137 0.2
기반시설 673 396 396 0.0 204 73 0.1
사봉지방산업 단지조성 17,746 16,818 15,676 1.8 1,939 131 0.2

'09년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용임

세출결산 연도별 비교

세출결산 연도별 비교 

(단위 : 백만원)

구분 연도별 비교
2005 2006 2007 2008 2009
세출결산 514,389 558,368 597,160 711,884 861,679

연도별 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액을 작성

  • 세출이란?
    • 한 회계연도의 지방자치단체가 그 목적을 수행하기 위한 일체의 지출을 말합니다. 세출에는 공무원의 급여지급, 재화 및 용역의 구입, 이자 및 보조금의 지급, 고정자산 취득, 공공자산 취득, 지방채 상환 등을 위한 지출이 있습니다.
    • 세출 결산액은 세입 결산액과 마찬가지로 인구증가에 따른 시민의 행정서비스 기대 수준향상과 신규 사회간접자본시설 및 주민복지시설 구축 등 재정투자 수요는 지속적으로 증가 추세를 보이고 있습니다.

지방채무 현황

지방채무 현황 

(단위 : 백만원)

구분 08년도 현재액(A) 증감액 09년도 현재액 E=(A+B) 인구수(F) 1인당 채무액 (E/F)(천원)
계(B=C-D) 발생액(C) 소멸액(D)
합계 39,932 △11,197 0 11,197 28,735 331,720 86
일반회계 7,265 △4,890 0 4,890 2,375 7
특별회계 소계 32,667 △6,307 0 6,307 26,360 79
상수도 공기업 특별회계 4,277 △1,506 0 1,506 2,771 8
하수도 공기업 특별회계 10,690 △3,800 0 3,800 6,889 21
기타특별회계 17,700 △1,000 0 1,000 16,700 50

'09년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황 총괄
※ 기타특별회계- 사봉지방산업단지조성 10,100백만원, 실크전문농공단지조성 6,600백만원

연도별 비교

채무현황 연도별 비교 

(단위 : 백만원)

구분 연도별 비교
2005 2006 2007 2008 2009
채무현황 48,631 45,293 52,460 39,932 28,735

연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액임

채권관리 현황

채권관리 현황 

(단위 : 백만원)

구분 08년도 현재액(A) 증감액 09년도 현재액(A+B)
계(B=C-D) 발생액(C) 소멸액(D)
합계 8,357 1,063 1,347 284 9,420
일반회계 7,392 1,092 1,092 0 8,484
특별회계 소계 965 △29 255 284 936
주택사업특별회계 10 △2 0 2 8
의료급여기금특별회계 25 1 20 19 26
주민생활안정기금 특별회계 790 70 235 165 860
농업기금특별회계 140 △98 0 98 42

'09년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황(원금기준)

연도별 비교

채권현황 연도별 비교 

(단위 : 백만원)

구분 연도별 비교
2005 2006 2007 2008 2009
채권현황 6,202 6,248 7,841 8,357 9,420

연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액임

기금운용 현황

기금운용 현황 

(단위 : 백만원)

구분 08년도 현재액(A) 증감액 09년도 현재액(A+B)
계(B=C-D) 조정액(C) 사용액(D)
합계 15,110 △5,144 4,496 9,640 9,966
자활기금 450 154 154 0 604
재난관리기금 3,449 422 1,436 1,014 3,871
저소득주민자녀장학기금 488 1 25 24 489
문화예술진흥기금 1,956 34 143 109 1,990
식품진흥기금 37 6 54 48 43
노인복지기금 1,071 11 54 43 1,082
중소기업육성기금 6,630 △6,000 2,327 8,327 630
쓰레기매립장 주변지역주민지원기금 119 △18 57 75 101
여성발전기금 910 246 246 0 1,156

'09년 결산결과 기금결산보고서의 총괄현황

연도별 비교

기금운용현황 연도별 비교 (단위 : 백만원)
구분 연도별 비교
2005 2006 2007 2008 2009
기금운용현황 11,014 12,505 13,927 15,110 9,966

연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액임

공유재산의 증감 및 현재액

공유재산

공유재산 

(단위 : 백만원)

구분 08년도 현재액 증가 감소 09년도 현재액 비고
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
29,909 2,089,031 2,135 129,531 960 13,839 31,084 2,204,723
토지 29,183 1,964,528 2,083 77,671 931 13,145 30,335 2,029,054
건물 627 121,938 50 51,765 29 678 648 173,025
공작물 41 1,304 41 1,304
선박 7 551 7 551
지적재산권 32 25 32 25
용익물권 5 570 2 95 7 665
회원권 14 115 16 14 99

'09년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

물품

물품 

(단위 : 백만원/개)

구분 08년도 현재액 증가 감소 09년도 현재액 비고
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
593 6,952 231 2,810 79 483 745 9,279
구매 231 2,810 10 171
관리전환
기타 69 312

'09년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

복식부기에 의한 재무보고서('09.12.31 기준)

  • 결산총평
  • 재무제표
  • 재무제표에 대한 주석
  • 필수 보충정보
  • 부속 명세서

통합재정정보

'09최종예산기준

통합재정정보 

(단위 : 백만원)

구분 통계규모 통합재정규모 통합재정수지(1) 통합재정수지(2)
세입 지출 융자회수(A) 융자지출(B) 순융자(B-A) 순세계잉여금
총계 660,894 758,226 82 3,686 3,603 109,305 761,829 △100,935 8,370
일반회계 567,175 587,870 0 98 98 56,722 587,968 △20,793 35,929
기타 특별회계 32,368 71,114 82 2,688 2,605 19,277 73,719 △41,351 △22,074
공기업 특별회계 60,273 97,760 0 900 900 33,306 98,660 △38,387 △5,081
기금 1,078 1,482 0 0 0 0 1,482 △404 △404

통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
통합재정수지(1) : 세입-지출-순융자
통합재정수지(2) : 세입-지출-순융자+순세계잉여금


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