구분 | 예산현액 | 징수 결정액 (A) |
실제 수납액 (B) |
미수납액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/A (%) |
계 (A-B) |
불납 결손액 |
미수납 이월액 |
|||||
합계 | 1,020,512 | 1,059,832 | 1,014,611 | 95.70 | 45,221 | 6,798 | 38,423 | |
일반회계 | 소계 | 776,269 | 798,150 | 775,287 | 97.10 | 22,863 | 5,737 | 17,126 |
지방세 | 122,148 | 143,897 | 126,684 | 88 | 17,213 | 5,594 | 11,619 | |
세외수입 | 135,545 | 129,267 | 123,617 | 95.60 | 5,650 | 143 | 5,507 | |
지방교부세 | 234,593 | 237,854 | 237,854 | 100 | ||||
재정보전금 | 27,000 | 30,829 | 30,829 | 100 | ||||
보조금 | 216,983 | 216,303 | 216,303 | 100 | ||||
지방채및예치금회수 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 100 | ||||
특별회계 | 244,243 | 261,682 | 239,324 | 91.45 | 22,358 | 1,061 | 21,297 | |
공기업 | 소계 | 124,003 | 120,103 | 119,327 | 99.40 | 776 | 4 | 772 |
상수도사업 | 33,599 | 31,391 | 30,942 | 98.60 | 449 | 4 | 445 | |
도시개발사업 | 3,490 | 3,732 | 3,732 | 100 | ||||
하수도사업 | 86,914 | 84,980 | 84,653 | 99.60 | 327 | 327 | ||
기타 | 소계 | 120,240 | 141,579 | 119,997 | 84.80 | 21,582 | 1,057 | 20,525 |
도시교통사업 | 41,896 | 62,773 | 41,846 | 66.70 | 20,927 | 1,057 | 19,870 | |
농업기금 | 20,681 | 20,711 | 20,711 | 100 | ||||
지하수관리 | 386 | 423 | 416 | 98.20 | 7 | 7 | ||
중앙지하도상가 | 1,917 | 2,142 | 2,089 | 97.50 | 53 | 53 | ||
주택사업 | 970 | 978 | 967 | 98.90 | 11 | 11 | ||
토지구획정리사업 | 669 | 668 | 668 | 100 | ||||
공단조성사업 | 522 | 519 | 504 | 97.20 | 15 | 15 | ||
의료급여기금 | 2,674 | 2,685 | 2,651 | 98.70 | 34 | 34 | ||
진주성 사적관리 | 862 | 866 | 866 | 100 | ||||
주민생활안정기금 | 1,691 | 2,116 | 1,586 | 74.90 | 530 | 530 | ||
중소기업육성기금 | 10,310 | 10,296 | 10,296 | 100 | ||||
수질개선 | 10,867 | 11,013 | 11,013 | 100 | ||||
농공단지조성사업 | 7,257 | 6,839 | 6,839 | 100 | ||||
기반시설 | 272 | 274 | 269 | 98.40 | 5 | 5 | ||
사봉지방산업단지조성 | 19,266 | 19,276 | 19,276 | 100 |
'10년 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용임
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
세입결산 | 804,991 | 860,768 | 1,000,291 | 1,025,691 | 1,014,611 |
연도별 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용의 실제수납액
구분 | 예산현액 | 지출원인 행위액 |
지출액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | % | 금액 | % | |||||
합계 | 1,020,511 | 898,394 | 847,545 | 83.10 | 87,074 | 85,892 | 8.40 | |
일반회계 | 소계 | 776,268 | 704,731 | 675,747 | 87.10 | 66,764 | 33,757 | 4.30 |
일반공공행정 | 47,037 | 41,835 | 41,688 | 88.60 | 53 | 5,296 | 11.30 | |
공공질서 및 안전 | 15,369 | 13,317 | 9,355 | 60.90 | 5,773 | 241 | 1.60 | |
교육 | 8,385 | 8,352 | 8,346 | 99.50 | 39 | 0.50 | ||
문화 및 관광 | 123,592 | 114,638 | 114,141 | 92.40 | 6,490 | 2,961 | 2.40 | |
환경보호 | 34,448 | 29,408 | 22,531 | 65.40 | 7,646 | 4,271 | 12.40 | |
사회복지 | 180,517 | 174,095 | 173,794 | 96.30 | 1,793 | 4,930 | 2.70 | |
보건 | 14,260 | 11,328 | 11,207 | 78.60 | 2,616 | 437 | 3.10 | |
농림해양수산 | 69,902 | 67,183 | 65,560 | 93.80 | 1,150 | 3,192 | 4.60 | |
산업중소기업 | 22,962 | 19,944 | 18,927 | 82.40 | 2,471 | 1,564 | 6.80 | |
수송 및 교통 | 97,520 | 79,339 | 73,431 | 75.30 | 21,124 | 2,965 | 3 | |
국토 및 지역개발 | 61,166 | 50,205 | 41,681 | 68.10 | 17,648 | 1,837 | 3 | |
예비비 | 4,440 | 4,440 | 100 | |||||
기타 | 96,670 | 95,087 | 95,087 | 98.40 | 1,583 | 1.60 | ||
특별회계 | 244,243 | 193,663 | 171,798 | 70.33 | 20,310 | 52,135 | 21.34 | |
공기업 | 소계 | 124,003 | 89,892 | 85,190 | 68.70 | 15,521 | 23,292 | 18.80 |
상수도사업 | 33,599 | 29,785 | 28,366 | 84.40 | 2,045 | 3,188 | 9.50 | |
도시개발사업 | 3,490 | 2,704 | 2,704 | 77.50 | 453 | 333 | 9.50 | |
하수도사업 | 86,914 | 57,403 | 54,120 | 62.30 | 13,023 | 19,771 | 22.70 | |
기타 | 소계 | 120,240 | 103,771 | 86,608 | 72.00 | 4,789 | 28,843 | 24.00 |
도시교통사업 | 41,896 | 35,791 | 35,769 | 85.40 | 96 | 6,031 | 14.40 | |
농업기금 | 20,681 | 18,657 | 5,657 | 27.40 | 15,024 | 72.60 | ||
지하수관리 | 386 | 216 | 216 | 56 | 170 | 44 | ||
중앙지하도상가 | 1,917 | 184 | 184 | 9.60 | 1,733 | 90.40 | ||
주택사업 | 970 | 970 | 100 | |||||
토지구획정리사업 | 669 | 669 | 100 | |||||
공단조성사업 | 522 | 270 | 270 | 51.80 | 252 | 48.20 | ||
의료급여기금 | 2,674 | 2,607 | 2,607 | 97.50 | 67 | 2.50 | ||
진주성 사적관리 | 862 | 517 | 517 | 60 | 345 | 40 | ||
주민생활안정기금 | 1,691 | 253 | 253 | 15 | 1,438 | 85 | ||
중소기업육성기금 | 10,310 | 9,982 | 9,982 | 96.80 | 328 | 3.20 | ||
수질개선 | 10,867 | 10,498 | 10,472 | 96.40 | 59 | 336 | 3.10 | |
농공단지조성사업 | 7,257 | 5,847 | 5,845 | 80.50 | 1,412 | 19.50 | ||
기반시설 | 272 | 135 | 135 | 49.70 | 69 | 68 | 24.90 | |
사봉지방산업단지조성 | 19,266 | 18,814 | 14,701 | 76.30 | 4,565 | 0 | 0 |
'10년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용임
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
세출결산 | 558,368 | 597,160 | 711,884 | 861,679 | 847,545 |
연도별 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액을 작성
구분 | '09년도 현재액 (A) |
증감액 | '10년도 현재액 E=(A+B) |
인구수 (F) |
1인당 채무액 (E/F)(천원) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(B=C-D) | 발생액(C) | 소멸액(D) | ||||||
합계 | 28,735 | 30,907 | 40,000 | 9,093 | 59,642 | 335,037 | 178 | |
일반회계 | 2,375 | 37,625 | 40,000 | 2,375 | 40,000 | 119 | ||
특 별 회 계 |
소계 | 26,360 | △6,718 | 6,718 | 19,642 | 59 | ||
상수도 공기업 특별회계 | 2,771 | △606 | 606 | 2,165 | 6 | |||
하수도 공기업 특별회계 | 6,889 | △2,312 | 2,312 | 4,577 | 14 | |||
기타특별회계 | 16,700 | △3,800 | 3,800 | 12,900 | 39 |
'10년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황 총괄
일반회계 : 전국체전 종합경기장 건립을 위한 신안 공설운동장 보조구장 매각지연에 따른 세입결손을 충당하기 위해 채무발생 40,000백만원
기타특별회계 : 사봉지방산업단지조성 10,100백만원, 실크전문농공단지조성 2,800백만원
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
채무현황 | 45,293 | 52,460 | 39,932 | 28,735 | 59,642 |
연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액임
구분 | '09년도 현재액(A) | 증감액 | '10년도 현재액(A+B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계(B=C-D) | 발생액(C) | 소멸액(D) | ||||
합계 | 9,420 | 6,902 | 7,018 | 116 | 16,322 | |
일반회계 | 8,484 | 1,112 | 1,112 | 9,596 | ||
특별회계 | 소계 | 936 | 5,665 | 5,781 | 116 | 6,601 |
주택사업특별회계 | 8 | △1 | 1 | 7 | ||
의료급여기금특별회계 | 26 | 8 | 28 | 20 | 34 | |
주민생활안정기금특별회계 | 860 | 160 | 253 | 93 | 1,020 | |
농업기금특별회계 | 42 | 5,498 | 5,500 | 2 | 5,540 | |
기금 | 자활기금 | 125 | 125 | 125 |
'10년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황(원금기준)
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
채권현황 | 6,248 | 7,792 | 8,357 | 9,420 | 16,322 |
연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액임
구분 | '09년도 현재액(A) | 증감액 | '10년도 현재액(A+B) | ||
---|---|---|---|---|---|
계(B=C-D) | 조정액(C) | 사용액(D) | |||
합계 | 9,967 | 8,773 | 10,189 | 1,416 | 18,740 |
자활기금 | 604 | △21 | 123 | 144 | 583 |
재난관리기금 | 3,871 | 457 | 1,137 | 680 | 4,328 |
저소득주민자녀장학기금 | 489 | 0 | 17 | 17 | 489 |
문화예술진흥기금 | 1,990 | △13 | 99 | 112 | 1,977 |
식품진흥기금 | 44 | 30 | 42 | 12 | 74 |
노인복지기금 | 1,082 | 23 | 50 | 27 | 1,105 |
중소기업육성기금 | 630 | 8,020 | 8,407 | 387 | 8,650 |
쓰레기매립장주변지역주민지원기금 | 101 | 10 | 47 | 37 | 111 |
여성발전기금 | 1,156 | 254 | 254 | 0 | 1,410 |
옥외광고정비기금 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
'10년 결산결과 기금결산보고서의 총괄현황
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
기금운용현황 | 12,505 | 13,927 | 15,111 | 9,967 | 18,740 |
연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액임
구분 | '09년도 현재액 | 증가 | 감소 | '10년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 31,084 | 2,204,730 | 2,608 | 159,415 | 2,762 | 75,570 | 30,930 | 2,288,575 | |
토지 | 30,335 | 2,029,054 | 2,548 | 107,760 | 2,744 | 42,095 | 30,139 | 2,094,719 | |
건물 | 648 | 173,032 | 53 | 45,333 | 18 | 33,475 | 683 | 184,890 | |
공작물 | 41 | 1,304 | 6 | 6,248 | 47 | 7,552 | |||
선박 | 7 | 551 | 1 | 59 | 8 | 610 | |||
지적재산권 | 32 | 25 | 32 | 25 | |||||
용익물권 | 7 | 665 | 15 | 7 | 680 | ||||
회원권 | 14 | 99 | 14 | 99 |
'10년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
구분 | '09년도 현재액 | 증가 | 감소 | '10년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 745 | 9,279 | 44 | 366 | 51 | 385 | 738 | 9,260 | |
구매 | 44 | 366 | 5 | 66 | |||||
관리전환 | |||||||||
기타 | 46 | 319 |
'10년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역
구분 | 통계규모 | 통합재정 규모 |
통합재정수지(1) | 통합재정수지(2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 지출 | 융자 회수(A) |
융자 지출(B) |
순융자 (B-A) |
순세계 잉여금 |
||||
총계 | 743,882 | 808,544 | 82 | 11,191 | 11,109 | 53,217 | 819,653 | △75,771 | △22,554 |
일반회계 | 627,667 | 630,885 | 5,833 | 630,885 | △3,218 | 2,615 | |||
기타 특별회계 | 41,751 | 72,238 | 82 | 10,991 | 10,909 | 23,954 | 83,147 | △41,396 | △17,442 |
공기업 특별회계 | 73,452 | 104,112 | 23,430 | 104,112 | △30,660 | △7,230 | |||
기금 | 1,012 | 1,309 | 200 | 200 | 1,509 | △497 | △497 |
통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
통합재정수지(1) : 세입-지출-순융자
통합재정수지(2) : 세입-지출-순융자+순세계잉여금
주) △표시는 차감표시(마이너스 표시)를 한 것임