이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 재정운영 결과 | 08년도 (A) |
07년도 (B) |
증감 (A-B) |
증감률 (A/B) |
전국 평균 |
동종단체 평균 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 세입·세출결산 | 수납액 (징수율) |
1,000,291 (96.1%) |
860,768 (95.6%) |
139,523 (0.5%) |
16.2% | 847,751 | 782,110 |
| 지출액 (지출율) |
711,884 (73.1%) |
597,160 (71.0%) |
114,724 (2.1%) |
19.2% | 678,058 | 562,519 | |
| ② 지방채,일시차입금 등 채무의 현재액(원금기준) | 39,932 | 52,460 | △12,528 | △23.9% | 113,343 | 93,315 | |
| ③ 채권 관리현황(원금기준) | 8,357 | 7,392 | 965 | 13.1% | 69,689 | 8,405 | |
| ④ 기금운용 현황 | 15,111 | 13,927 | △1,184 | △8.5% | 35,183 | 21,309 | |
| ⑤ 공유재산 증감 및 현재액 | 공유재산 | 2,089,031 | 1,844,657 | 244,374 | 13.2% | 2,060,557 | 1,708,393 |
| 물품 | 6,952 | 6,569 | 383 | 5.8% | 7,731 | 5,692 | |
| ⑥ 복식부기 재무보고서 | 자산총계 | 3,935,751 | 3,614,287 | 321,464 | 8.9% | 3,566,350 | 3,473,183 |
| 부채총계 | 53,619 | 63,160 | △9,541 | △15.1% | 123,497 | 125,709 | |
| 비용총계 | 446,003 | 415,019 | 30,984 | 7.5% | 514,141 | 379,303 | |
| ⑦ 통합재정수지 | 예산분야 | 14,683 | 13,735 | 948 | 6.9% | 12,207 | 30,087 |
| 결산분야 | 작성 제외 | ||||||
전국 및 우리 시와 재정규모가 비슷한 자치단체 평균은 금액을 기준으로 함
| 재정운영결과 | 08년도 (A) |
07년도 (B) |
증감 (A-B) |
증감률 (A/B) |
전국 평균 |
동종단체 평균 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 재정분석·진단결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
| ② 감사원 등 감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
| ③ 주민주요 관심항목 |
③-1 업무추진비 집행현황 ※ 전국적인 기준액 변경으로 증가 |
905 | 861 | 44 | 5.1% | 751 | 689 |
| ③-2 지방채무(실질채무) 현황 ※ 2007년은 공기업및수익자채무 (290억 원)포함,2008년은 공기업 및수익자채무 제외한 금액 |
6,925 | 43,551 | △36,626 | △84.1% | 61,597 | 53,859 | |
| ③-3 행사·축제경비 집행현황 ※도민체전준비,이형기문학제 및이상근음악제 신설,개천예술제 등 증가 |
10,790 | 8,900 | 1,890 | 21.2% | 4,022 | 4,905 | |
| ③-4 민간단체 등 보조금 지원현황 ※ 노인·장애인·아동 등 사회복지시설 지원 경비 증가 |
59,901 | 49,970 | 9,931 | 19.9% | 27,970 | 38,183 | |
| ③-5 1,000만원 이상 수의계약 실적 | 7,857 | 8,435 | △578 | △6.9% | 10,698 | 14,622 | |
| ③-6 연말지출 비율 ※ 실내체육관,실내수영장,진주 스포츠파크,사봉임대단지조성 등 대단위 계속사업비 연말 지출 증가 |
25,954 | 15,500 | 10,454 | 67.4% | 24,502 | 33,831 | |