이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 지표별 | 발전 방향 |
적정기준 | 해당 자치 단체 |
전국평균 | 동종단체 평균 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 | 도 | 시 | 군 | 자치구 | ||||||
| 안정성(4) | 지방세수안정도 | ↑ | 3.4%이상 | 1.7%이상 | 10.94 | 5.47 | 16.61 | |||
| 지방세징수율 | 100 | 96%이상 | 97.35 | 96.77 | 95.92 | |||||
| 경상세외수입안정도 | ↑ | 1.7%이상 | 27.00 | 9.73 | 16.14 | |||||
| 경상세외수입징수율 | 100 | 98.5% 이상 |
99% 이상 |
98.5% 이상 |
99% 이상 |
98.5% 이상 |
99.46 | 98.71 | 99.13 | |
| 건전성(4) | 경상경비비율 | ↓ | 13% 이하 |
10% 이하 |
25%이하 | 45%이하 | 28.45 | 18.45 | 22.75 | |
| 인건비비율 | ↓ | 8%이하 | 15%이하 | 30%이하 | 15.93 | 10.79 | 13.53 | |||
| 지방채무상환비비율 | ↓ | 15%이하 | 10%이하 | 1.84 | 2.83 | 1.92 | ||||
| 지방채무잔액지수 | ↓ | 60%이하 | 40%이하 | 11.11 | 19.24 | 22.46 | ||||
| 효율성(4) | 행사축제경비비율 | ↓ | 0.5% 이하 |
0.3% 이하 |
1.0%이하 | 0.7% 이하 |
1.47 | 0.57 | 0.97 | |
| 민간이전경비비율 | ↓ | 3% 이하 |
2% 이하 |
8%이하 | 15% 이하 |
10.64 | 4.85 | 7.89 | ||
| 투자비비율 | ↑ | 50% 이상 |
80% 이상 |
70%이상 | 50% 이상 |
66.91 | 68.21 | 72.76 | ||
| 연말지출비율 | ↓ | 1.5%이하 | 4.5% 이하 |
3.5% 이하 |
5.5% 이하 |
1.13 | 1.73 | 3.12 | ||
| 계획성(4) | 중기재정계획 반영비율 | 100 | 110%이하 90%이상 |
115%이하 85%이상 | 118.06 | 103.29 | 105.83 | |||
| 투융자심사사업예산 편성비율 | 100 | 60%이상 | 30%이상 | 38.19 | 66.58 | 64.71 | ||||
| 세입예산반영비율 | 100 | 105%이하 95%이상 | 96.77 | 97.60 | 98.77 | |||||
| 세입세출충당비율 | 100 | 100%이하 80%이상 | 91.17 | 92.50 | 92.42 | |||||
동종단체 평균은 전국 시단위 평균입니다.
해당사항 없음
| 구분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| '08년 업무추진비 | 564,775 | 905 | 0.16% |
기관운영업무추진비, 정원가산업무추진비, 시책추진업무추진비의 결산결과임
전국적인 기준액 변경으로 증가
| 구분 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 세출결산액 | 395,176 | 407,562 | 459,479 | 469,453 | 564,775 |
| 업무추진비 | 778 | 804 | 885 | 861 | 905 |
| 비율(%) | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| 구분 | 인구 (명)(D) |
08년도 현재액(E) | 1인당채무액 (천원)(E/D) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전년도말 현재액 | 금년도 발생액 | 금년도 소멸액 | |||
| 지방채무현황 (A=B+C) |
331,222 | 24,965 | 33,107 | 8,142 | 75 | |
| 국도비부담 등 (B=A-C) |
331,222 | 18,040 | 18,492 | 452 | 54 | |
| 실질채무현황 (C=A-B) |
331,222 | 6,925 | 14,615 | 7,690 | 21 | |
'08년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황(회계별) 총괄로서 당해연도 현재액 : (전년도말 현재액+금년도 발생액) - 금년도 소멸액
대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업특별회계 제외)
인구규모는 '08년 12. 31 현재 주민등록 인구
| 구분 | 채무현황(A) | 실질채무(B) | 인구수(C) | 1인당채무액 (천원)(A/C) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 연도별 | 2004 | 59,632 | 45,338 | 337,425 | 134(B/C) |
| 2005 | 48,631 | 36,109 | 336,234 | 107(B/C) | |
| 2006 | 45,293 | 34,537 | 333,554 | 104(B/C) | |
| 2007 | 52,460 | 43,551 | 330,756 | 132(B/C) | |
| 2008 | 24,965 | 6,925 | 331,222 | 75(A/C) | |
연도별 결산결과 채무결산보고서의 채무현황(회계별) 총괄임
2007년도는 공기업 및 수익자 채무(290억 원)포함, 2008년은 공기업 및 수익자 채무 제외하도록 작성 기준 변경
| 구분 | 세출결산액(A) | 행사·축제경비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| '08년 행사·축제경비 | 564,775 | 10,790 | 1.91% |
행사운영비, 행사실비보상금, 민간행사보조, 행사관련시설비의 결산 결과임
| 구분 | 연도별 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 세출결산액 | 407,562 | 459,479 | 469,453 | 564,775 |
| 행사·축제경비 | 4,265 | 4,161 | 8,900 | 10,790 |
| 비율(%) | 1.05 | 0.91 | 1.90 | 1.91 |
2007년도 행사·축제경비 증가는 코리아드라마페스티벌 등 전국규모의 대단위 행사가 추가되어 증가
| 구분 | 세출결산액(A) | 민간단체보조금(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| '08년 민간단체 등 보조금 | 564,775 | 59,901 | 10.60 |
민간경상보조, 사회단체보조, 민간행사보조의 결산결과임
| 구분 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 세출결산액 | 395,176 | 407,562 | 459,479 | 469,453 | 564,775 |
| 민간단체 등 보조금 | 17,841 | 29,524 | 38,400 | 49,970 | 59,901 |
| 비율(%) | 4.51 | 7.24 | 8.36 | 10.64 | 10.60 |
노인, 장애인, 아동 등 사회복지시설 확충 등에 따른 지원 경비 증가
| 구분 | 1,000만원이상 총계약 실적(A) | 1,000만원이상 수의계약실적(B) | 비율(B/A) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||
| 2008년 | 666 | 209,260 | 83 | 7,857 | 12.5% | 3.8% | |
대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업제외)
| 구분 | 연도별 | ||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| 수의계약실적 | 69/7,507 | 72/8,435 | 83/7,857 |
| 구분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A) |
|---|---|---|---|
| 계 | 142,241 | 25,954 | 18.25 |
| 시설조사설계비(401-01) | 297 | 169 | 56.90 |
| 실시설계비(401-02) | 1,682 | 201 | 11.95 |
| 토지매입비(401-03) | 7,855 | 2,551 | 32.47 |
| 시설비(401-04) | 128,782 | 22,787 | 17.69 |
| 감리비(401-05) | 2,874 | 198 | 6.89 |
| 시설부대비(401-06) | 709 | 45 | 6.35 |
| 행사관련시설비(401-07) | 42 | 3 | 7.14 |
일반회계 자체사업의 시설비 및 시설부대비 연말(11~12월) 지출원인 행위액임
※ 연말 지출액이 증가한 것은 실내체육관, 실내수영장, 진주스포츠파크, 사봉임대단지조성 등 대단위 계속비 사업 연말 지출 증가한 때문임
| 구분 | 연도별 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | |||
| 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | |
| 연말지출비율 | 3.30 | 15,500 | 4.60 | 25,954 |