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재정운영에 관한 중요사항

행정안전부 재정분석 결과(2007 결산기준)

행정안전부 재정분석 결과
지표별 발전
방향
적정기준 해당 자치
단체
전국평균 동종단체
평균
자치구
안정성(4) 지방세수안정도 3.4%이상 1.7%이상 10.94 5.47 16.61
지방세징수율 100 96%이상 97.35 96.77 95.92
경상세외수입안정도 1.7%이상 27.00 9.73 16.14
경상세외수입징수율 100 98.5%
이상
99%
이상
98.5%
이상
99%
이상
98.5%
이상
99.46 98.71 99.13
건전성(4) 경상경비비율 13%
이하
10%
이하
25%이하 45%이하 28.45 18.45 22.75
인건비비율 8%이하 15%이하 30%이하 15.93 10.79 13.53
지방채무상환비비율 15%이하 10%이하 1.84 2.83 1.92
지방채무잔액지수 60%이하 40%이하 11.11 19.24 22.46
효율성(4) 행사축제경비비율 0.5%
이하
0.3%
이하
1.0%이하 0.7%
이하
1.47 0.57 0.97
민간이전경비비율 3%
이하
2%
이하
8%이하 15%
이하
10.64 4.85 7.89
투자비비율 50%
이상
80%
이상
70%이상 50%
이상
66.91 68.21 72.76
연말지출비율 1.5%이하 4.5%
이하
3.5%
이하
5.5%
이하
1.13 1.73 3.12
계획성(4) 중기재정계획 반영비율 100 110%이하
90%이상
115%이하 85%이상 118.06 103.29 105.83
투융자심사사업예산 편성비율 100 60%이상 30%이상 38.19 66.58 64.71
세입예산반영비율 100 105%이하 95%이상 96.77 97.60 98.77
세입세출충당비율 100 100%이하 80%이상 91.17 92.50 92.42

동종단체 평균은 전국 시단위 평균입니다.

  • 재정분석이란? 자치단체의 재정운영 현황과 운영실태를 객관적으로 검증하는 시스템으로서 자치단체의 결산자료를 근거로 재정의 건전성, 안전성,효율성, 투명성 등을 검증하는 과정입니다.
  • 재정분석·진단결과 적정하게 나타난 지표는 10개 지표로 지방세수안정도, 지방세징수율, 경상세외수입안정도, 경상세외수입징수율, 지방채무상환비비율, 지방채무잔액지수, 연말지출비율, 투융자심사사업예산편성비율, 세입예산반영비율, 세입세출충당비율 등은 우리 시와 재정규모가 비슷한 자치단체와 비교하여 적정한 것으로 재정의 안전성을 나타내고 있습니다.
  • 경상경비, 인건비, 행사축제경비, 민간이전경비가 우리 시와 재정규모가 비슷한 자치단체보다 다소 높은 것은 '95년 진주시와 진양군 통합으로 인해 읍면동 수가 많고, 2010년 전국체전과 도민체전 준비, 개천예술제 및 진주남강유등축제, 코리아드라마페스티벌 등 전국 규모의 대단위 행사와 노인.장애인.아동 등 사회복지시설 확충에 따른 지원 경비가 증가하였기 때문입니다.
  • 앞으로 체납세징수율 제고를 위해 특별대책을 수립하는 등 세입구조개선에 많은 노력을 기울일 것이며, 중장기 재정계획과 연계한 예산편성과 지역경제 활성화 등을 위한 투자사업 예산을 늘리고 경상경비, 인건비, 행사축제경비는 줄여 나가는 등 건전성 확보에 최선을 다하겠습니다.

동종단체 비교

감사원 등으로부터 받은 감사결과

해당사항 없음

주민 주요 관심항목

업무추진비 집행현황(일반회계)

업무추진비 집행현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

구분 세출결산액(A) 업무추진비(B) 비율(B/A) 비고
'08년 업무추진비 564,775 905 0.16%

기관운영업무추진비, 정원가산업무추진비, 시책추진업무추진비의 결산결과임
전국적인 기준액 변경으로 증가

연도별 증감현황(총액)
인건비 연도별 증감현황(총액)

(단위 : 백만원, %)

구분 연도별
2004 2005 2006 2007 2008
세출결산액 395,176 407,562 459,479 469,453 564,775
업무추진비 778 804 885 861 905
비율(%) 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16

지방채무현황

지방채무현황

(단위 : 백만원)

구분 인구
(명)(D)
08년도 현재액(E) 1인당채무액
(천원)(E/D)
전년도말 현재액 금년도 발생액 금년도 소멸액
지방채무현황
(A=B+C)
331,222 24,965 33,107 8,142 75
국도비부담 등
(B=A-C)
331,222 18,040 18,492 452 54
실질채무현황
(C=A-B)
331,222 6,925 14,615 7,690 21

'08년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황(회계별) 총괄로서 당해연도 현재액 : (전년도말 현재액+금년도 발생액) - 금년도 소멸액
대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업특별회계 제외)
인구규모는 '08년 12. 31 현재 주민등록 인구

연도별 증감현황(2008년은 공기업특별회계 제외)
연도별 증감현황(2008년은 공기업특별회계 제외)
구분 채무현황(A) 실질채무(B) 인구수(C) 1인당채무액
(천원)(A/C)
연도별 2004 59,632 45,338 337,425 134(B/C)
2005 48,631 36,109 336,234 107(B/C)
2006 45,293 34,537 333,554 104(B/C)
2007 52,460 43,551 330,756 132(B/C)
2008 24,965 6,925 331,222 75(A/C)

연도별 결산결과 채무결산보고서의 채무현황(회계별) 총괄임
2007년도는 공기업 및 수익자 채무(290억 원)포함, 2008년은 공기업 및 수익자 채무 제외하도록 작성 기준 변경


행사·축제경비 집행현황(일반회계)

행사·축제경비 집행현황(일반회계)

(단위 : 백만원)

구분 세출결산액(A) 행사·축제경비(B) 비율(B/A) 비고
'08년 행사·축제경비 564,775 10,790 1.91%

행사운영비, 행사실비보상금, 민간행사보조, 행사관련시설비의 결산 결과임

연도별 증감현황
연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구분 연도별
2005 2006 2007 2008
세출결산액 407,562 459,479 469,453 564,775
행사·축제경비 4,265 4,161 8,900 10,790
비율(%) 1.05 0.91 1.90 1.91

2007년도 행사·축제경비 증가는 코리아드라마페스티벌 등 전국규모의 대단위 행사가 추가되어 증가


민간단체 등 보조금 지원현황(일반회계)

민간단체 등 보조금 지원현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

구분 세출결산액(A) 민간단체보조금(B) 비율(B/A) 비고
'08년 민간단체 등 보조금 564,775 59,901 10.60

민간경상보조, 사회단체보조, 민간행사보조의 결산결과임

연도별 증감현황(총액)
연도별 증감현황(총액)

(단위 : 백만원, %)

구분 연도별
2004 2005 2006 2007 2008
세출결산액 395,176 407,562 459,479 469,453 564,775
민간단체 등 보조금 17,841 29,524 38,400 49,970 59,901
비율(%) 4.51 7.24 8.36 10.64 10.60

노인, 장애인, 아동 등 사회복지시설 확충 등에 따른 지원 경비 증가


1,000만원 이상 수의계약 실적

1,000만원 이상 수의계약 실적

(단위 : 건, 백만원)

구분 1,000만원이상 총계약 실적(A) 1,000만원이상 수의계약실적(B) 비율(B/A) 비고
건수 금액 건수 금액 건수 금액
2008년 666 209,260 83 7,857 12.5% 3.8%

대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업제외)

연도별 증감현황
기본경비 연도별 증감현황(총액)

(단위 : 건수, 백만원)

구분 연도별
2006 2007 2008
수의계약실적 69/7,507 72/8,435 83/7,857

연말지출 비율

연말지출 비율

(단위 : 백만원, %)

구분 세출결산액(A) 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 비율(B/A)
142,241 25,954 18.25
시설조사설계비(401-01) 297 169 56.90
실시설계비(401-02) 1,682 201 11.95
토지매입비(401-03) 7,855 2,551 32.47
시설비(401-04) 128,782 22,787 17.69
감리비(401-05) 2,874 198 6.89
시설부대비(401-06) 709 45 6.35
행사관련시설비(401-07) 42 3 7.14

일반회계 자체사업의 시설비 및 시설부대비 연말(11~12월) 지출원인 행위액임
※ 연말 지출액이 증가한 것은 실내체육관, 실내수영장, 진주스포츠파크, 사봉임대단지조성 등 대단위 계속비 사업 연말 지출 증가한 때문임

연도별 증감현황
연말지출 연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구분 연도별
2007 2008
비율 금액 비율 금액
연말지출비율 3.30 15,500 4.60 25,954

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